在用友软件中取消核销的操作步骤如下:

用友怎么取消核销_1

1. 登录用友系统,进入相应的模块,如“凭证管理”、“发票管理”、“应收款管理”等。

2. 在模块中找到需要取消核销的单据或账目。

3. 点击“取消核销”按钮,系统可能会弹出确认对话框。

4. 在确认对话框中,确认取消核销的操作。

5. 系统会自动将核销记录还原为未核销状态,相关账目也会恢复到核销前的状态。

请注意,在取消核销前,确保相关账目没有其他依赖或影响,并且核对所有信息的准确性,避免造成数据错误。如果核销已经生成凭证或制单,可能无法跨月取消,需要按照系统提示进行相应操作。