在用友T3中进行反年结的操作步骤如下:

用友t3如何反年结

1. 登录用友T3系统,进入财务管理模块。

2. 选择“会计凭证”->“凭证管理”->“历史凭证查询”以找到要反结账的会计期间。

3. 在找到的会计期间上点击“反结账”按钮。

4. 系统会提示反结账操作,确认无误后继续。

5. 完成反结账操作后,可以使用财务核算功能对反结账的财务账目进行处理。

请注意,反结账操作只能由一个管理员用户完成,并且在进行反结账之前,需要确保所有的凭证都已经录入系统。